11月5日,國資委專項審計工作組到公司檢查工作,對公司借支的財政性資金進行專項審計,公司財務部門相關人員 陪同檢查。
財務處有關人員向工作組匯報了公司審計工作的相關情況。同時表示,國資委此次對公司組織開展審計工作,是進一步規范我們工作的一次難得契機。公司將堅持透明、公開的原則,認真配合審計,保證檢查結果的真實性。對檢查過程中發現的問題,我們將虛心接受、積極整改,按質按量落實審計組提出的各項工作要求,全力做好各項迎審工作。
工作組聽取匯報后,對公司的審計工作進展給予了充分的肯定。
公司一直重視財務審計管理工作,切實加強組織領導,層層落實責任,確保財務審計工作質量,提高財務管理工作水平。